检查中,审计组详细核查了开工报告、停复工报告、分包招标投标等相关资料,并针对项目特点,围绕项目经营、财务、物资、工程、人员管控等多方面,进行了深入细致的审查。审查内容涵盖了项目前期策划资料、成本测算、月度成本分析、施工图预算、对外结算与台账、报量情况、分包合同签订与履约保证金缴纳情况、分包进度结算台账、专业(劳务)分包计量、结算、付款资料及台账等。
审计过程中,聊城水利项目部全体受检人员严格遵循审计要求,不瞒报、不漏报、不错报,积极提供了真实、完整的资料和数据,确保审计工作顺利进行。项目部将针对审计过程中发现的问题和薄弱环节,正确认识、直面矛盾,认真查找到差距,严格落实审计组的工作指导与要求,第一时间落实整改工作,并以这次审计为契机,理清思路,补短板、强管理,努力提升经济管理水平。