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公司审计部到市政分公司大丝束项目开展内部审查
来源:财务管理部  作者:白雪莉  发布时间: 2024年04月25日     

  4月24日,公司审计小组组长孔杰带队到大丝束项目进行内部审查。市政分公司财务部部长及项目经理陪同审查。

  在动员会上,项目部对检查组的到来表示热烈的欢迎,并表示全力配合此次审检工作,对发现的问题立行立改,尽快闭环。

  随后,检查组严格按照公司内审文件要求,通过检查内业资料和项目过程管控中所涉及的项目合同、施工组织设计、材料采购、财务管理、施工管理等环节,对管理体系运行情况进行了细致的审核及检查,就检查过程中存在的问题与项目进行了交流,并提出专业化的解决对策。

  最后,在总结会上,检查组对项目部存在问题进行了分析,并提出了相关指导意见。项目部表示将以此检查为契机,总结经验,深入剖析、举一反三、按期整改,全面提升合规管理水平。