近日,按照集团公司《关于开展2018年上半年内部控制与风险管理自我评价工作的通知》要求,建安分公司顺利完成内控与风险管理评价工作。
自接到集团公司通知后,建安分公司在全公司范围内,在对内部控制与风险管理日常监督和专项监督的基础上,对截止至2018年6月30日公司的内部控制与风险管理有效性进行评价,公司机关各部室高度重视,公司分管领导对内控与风险管理评价做出了重要指示,对内控与风险管理自评及以前年度内控整改落实工作提出了具体要求,责任落实到位,严格审核把关,把工作落到实处。机关各部室从社会责任、人力资源、资产管理、内控体系整体情况、资金管理等28个方面进行了对照检查填制工作,审计部根据内控评价表完成了内控缺陷表、内控评价表汇总工作,并出具了2018年内控与风险管理工作底稿、自评报告。通过开展内控与风险管理评价工作,将根据发现内控缺陷及时完善内控管理体系,提出针对性整改措施,提高企业防范风险、阻塞管理漏洞,提高企业经营效率,助推企业健康发展。

