5月27日,集团公司资金专项整治行动在房地产公司展开,集团计划财务部副部长祁霞、审计部专务经理梁俊权带领第一检查组到房地产公司检查指导工作,检查组在对本次检查的主要内容及重点进行了简要阐述后,行动即时展开。
此次检查做为中冶及国资委资金专项检查的前期准备阶段,重点聚焦财务资金管理制度建设和执行情况,主要从资金管理,银行账户和印鉴管理,融资、担保和票据管理,财务人员管理四个方面展开。涉及从2018年1月至2020年12月合并范围内全级次单位,并按照“实现企业、核算单位、财务人员全覆盖”的要求进行。
检查工作在房地产公司财务人员的高度配合下当天全部完成,检查组指出了在检查中发现的各类问题,并指导进行整改,我公司财务人员也在第一时间对所发现问题进行了查漏补缺,立行立改,并对无法立即整改的问题明确整改时间,确保整改落实到位,保证财务资金管控制度的完善、执行有效。

