8月5日,集团公司内控工作检查组到山东分公司进行了为期一天的财务内控检查。该分公司在包领导和财务部、经营预算部、人力资源部、物资采购中心积极迎检。
检查前,检查组组长刘国君介绍了此次内控检查的意义,并对具体检查工作进行了安排。该公司党委副书记董立忠结合业务分工对受检部门强调,一定重视好此次内控检查,涉及到的部门要积极配合,及时提供相关资料。对检查中提出的各类问题举一反三,及时健全长效管理机制,补齐补牢财务管理制度短板,为进一步推动该公司财务管理的制度化、规范化、程序化打好基础。
检查组调阅了资金收入归集、银承商承票据支付、两金及清欠、费用报销、项目部成本分析、应收应付账款、工资险金等多个具体业务资料,对检查中发现的问题给予指正,并对如何规范财务管理提出了意见和建议。
该公司将以此次检查为契机,查找自身存在差距,列出问题整改清单,制定改进措施,促进财务内控管理水平得到进一步提升。


